作者:于凌丽
来源:审计处
编辑:伍恒犁
日期:2025-12-31 阅读:1
新闻网讯 近日,省审计厅公布了内部审计业务科学规范指引编制工作情况,审计处牵头报送的《高校内部控制审计指引》受到了审计厅的通报表扬。
省审计厅按照《山东省内部审计工作"科学规范提升年"行动方案》要求,和分行业、分系统、分领域的原则,共组织编制了19项内部审计业务科学规范指引。我校审计处及时归纳总结审计业务经验做法,强化工作成果转化,圆满完成《高校内部控制审计指引》的编制任务,服务全省本系统本行业内部审计工作高质量发展。
指引聚焦两大核心层面:单位层面覆盖发展规划、风险评估与评价、关键岗位管理、内控文化、人才队伍、运行机制、组织架构等领域,夯实制度基础;业务层面对标财政专项、采购、工程、合同、教育基金会、科研项目等14类经济活动,明确审计流程、风险要点与规范标准。
此次编制整合校内多部门力量,既提升了我校审计规范化水平,也为全省教育系统审计规范提供了实践支撑。下一步,审计处将深化指引应用,助力学校高质量发展。
责任编辑:杨伦